Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025120008970 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 8.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000012853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.000,00 R$ 282,00 R$ 7.718,00 R$ 0,00
2025120008970 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 282,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000012853 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.000,00 R$ 282,00 R$ 7.718,00 R$ 0,00
2025120008969 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 15.324,60 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.324,60 R$ 0,00 R$ 15.324,60 R$ 0,00
2025120008968 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 116,34 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2035 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.772,47 R$ 116,34 R$ 16.656,13 R$ 0,00
2025120008968 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 16.772,47 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2035 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.772,47 R$ 116,34 R$ 16.656,13 R$ 0,00
2025120008967 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS 33909199000000000 - DIVERSAS SENTENÇAS R$ 4.248,96 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039287 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO E DÉBITOS DECORRENTES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS, VINCULADOS A CONTAS BANCÁRIAS DESTA MUNICIPALIDADE.OFICIO Nº8380/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.248,96 R$ 0,00 R$ 421,39 R$ 421,39
2025120008966 03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 110.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016283 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO REAJUSTE INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 14894/2023 - OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS - META 03 - OFÍCIO Nº 2279/2025 - SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 110.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008965 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 6.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039620 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA .OFICIO Nº8454/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.000,00 R$ 2.096,01 R$ 3.903,99 R$ 3.903,99
2025120008965 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 2.096,01 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039620 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL SALDO NÃO UTILIZADO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.000,00 R$ 2.096,01 R$ 3.903,99 R$ 3.903,99
2025120008964 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 2.558,23 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.558,23 R$ 0,00 R$ 2.558,23 R$ 0,00
2025120008963 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 12.598,97 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 12.598,97 R$ 0,00 R$ 12.598,97 R$ 0,00
2025120008962 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 1.303,87 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000025564 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 24476/2025 CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO, PARA PRESTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ONLINE REAL TIME, FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇA EM GERAL E PNEU COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAGS - (ETIQUETAS) - COM TECNOLOGIA RFID E NFC EM ESTABELECIDA CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DAS FROTAS DOS VEÍCULOS, A ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - EXERCÍCIO 2026OFICIO CGL/SMFAZ Nº 1036/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.303,87 R$ 0,00 R$ 1.303,87 R$ 0,00
2025120008961 28880585000109 - RCMS CONSTRUCOES LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.048.332,10 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039508 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA VILA BANANEIRA, DESTINADA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OF. Nº 165/2025 - DCFMES.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.048.332,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008960 19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 2.537.336,92 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039616 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO ITAPOÃ, DESTINADA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OF. Nº 168/2025 DCFMEA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.537.336,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008958 09561435470 - LAYANNE BARBARA FREITAS MARTINS 31909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 2.331,11 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036580 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 1597/2025 E PARECER Nº 759/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.331,11 R$ 0,00 R$ 2.331,11 R$ 0,00
2025120008957 60142273000100 - CONSORCIO CEIS ARAPIRACA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.703.846,07 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1117 - INOVA + ESCOLA? CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA 154230003 - Transferências do FUNDEB ? Complementação da União ? VAAT ? 30%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039506 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADOS NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTONIO LIMA NETO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. OF.Nº 164/2025 - DCFMEA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.703.846,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008957 60142273000100 - CONSORCIO CEIS ARAPIRACA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.703.846,07 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1117 - INOVA + ESCOLA? CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA 154230003 - Transferências do FUNDEB ? Complementação da União ? VAAT ? 30%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039506 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADOS NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTONIO LIMA NETO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. OF.Nº 164/2025 - DCFMEA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.703.846,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008956 60142273000100 - CONSORCIO CEIS ARAPIRACA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 482.228,97 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1117 - INOVA + ESCOLA? CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039506 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADOS NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTONIO LIMA NETO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. OF.Nº 164/2025 - DCFMEA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 482.228,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008956 60142273000100 - CONSORCIO CEIS ARAPIRACA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 482.228,97 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1117 - INOVA + ESCOLA? CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039506 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADOS NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTONIO LIMA NETO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. OF.Nº 164/2025 - DCFMEA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 482.228,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008955 04020209000178 - CONSTRUTORA ALFA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 2.771.768,21 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039569 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DAS OBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO ARNON DE MELO, DESTINADA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.OF. Nº 167/2025 - DCFMEA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.771.768,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito