Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026010000018 13594917000103 - GLADSTON FERREIRA DA SILVA 66237815449 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 8.400,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000006 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16(DEZESSEIS) CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O ANO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
2026010000017 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 29.400,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000033813 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO), AO CONTRATO Nº 18184/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 062/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.400,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00
2026010000016 24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 15.960,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000008 GLOBAL 0 2026 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS ,01(UMA ) IMPRESSORAS LASER , 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.IMPRESSORA BROTHER HL2270DW, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL .
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.960,00 R$ 0,00 R$ 1.330,00 R$ 1.330,00
2026010000015 16992716000152 - OOPS TELECOM LTDA 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 7.800,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000005 GLOBAL 0 2026 CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE INTERNET SERVIÇO IP DIRECT, NA VELOCIDADE DE 200MB/S (CINCO MEGABITS POR SEGUNDO) FIBRA ÓTICA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.800,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 650,00
2026010000014 13424421000191 - C2 SISTEMAS LTDA 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 9.240,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000004 GLOBAL 0 2026 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, COMO TAMBÉM AOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EMITINDO BOLETOS DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.240,00 R$ 0,00 R$ 770,00 R$ 770,00
2026010000013 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46907199020000000 - PRO-MORADIA R$ 90.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000074 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 71.120,07 R$ 71.120,07
2026010000012 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902199020000000 - JUROS PRO-MORADIA R$ 50.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000074 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 31.638,55 R$ 31.638,55
2026010000011 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000078 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 002/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 174.852,07 R$ 174.852,07
2026010000010 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000078 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 002/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 174.852,06 R$ 174.852,06
2026010000009 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 150.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2091 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000002 ESTIMADO 0 2026 CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SMTT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 10.771,74 R$ 10.771,74
2026010000008 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 750.000,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2091 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000001 ESTIMADO 0 2026 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SMTT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 750.000,00 R$ 0,00 R$ 111.372,00 R$ 111.372,00
2026010000007 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 68.400,00 05/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036064 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO), AO CONTRATO Nº 16995/2022, OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 68.400,00 R$ 0,00 R$ 5.700,00 R$ 0,00

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