Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025110007922 00551368420 - SEVERINO BARBOZA LOPES 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 720,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 0,00
2025110007921 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 1.152.000,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036213 ESTIMADO 0 2025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.152.000,00 R$ 0,00 R$ 1.149.322,81 R$ 1.138.413,28
2025110007920 27387216487 - ALEX MARCELO BRITO SANTOS 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 1.080,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 1.080,00 R$ 0,00
2025110007919 02905835435 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SOUSA 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 1.980,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.980,00 R$ 0,00 R$ 1.980,00 R$ 0,00
2025110007918 01254590412 - DWANNE DEILOVITH PINHEIRO DA SILVA 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 2.160,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.160,00 R$ 0,00 R$ 2.160,00 R$ 0,00
2025110007917 05265025413 - MAXSWEEL DE MIRANDA COSTA 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 2.880,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.880,00 R$ 0,00 R$ 2.880,00 R$ 0,00
2025110007916 95870830400 - KARINE ALECIO LIMA 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO R$ 2.880,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035003 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR TRABALHO EXECUTADO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENTREGA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.880,00 R$ 0,00 R$ 2.880,00 R$ 0,00
2025110007915 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 40.000,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036213 ESTIMADO 0 2025 FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 34.216,33 R$ 28.659,77
2025110007914 58053223000105 - fundo de aperfeiçoamento da defensoria publica da união - fadpu 33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO R$ 680,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036014 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV ORIUNDO DA 8ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAPIRACA DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800201-93.2024.4.05.8001 - OFÍCIO Nº 247/2025 - PGM/JUD.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 680,00 R$ 680,00
2025110007913 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 33901899000000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ 154.000,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF 160010401 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS - UNIÃO BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036117 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA - NOVEMBRO 2025 - BOLSA PARA MÉDICO RESIDENTE E MÉDICO PRECEPTO.OFICIO Nº7660/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 154.000,00 R$ 0,00 R$ 154.000,00 R$ 154.000,00
2025110007912 61600839000155 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 70,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036174 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA/CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DECORRENTE DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO PARA CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO (NÃO-OBRIGATÓRIO) A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC - OFÍCIO Nº 1423/2025/SMGP/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003830 43573889000109 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA 33903009000000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 169.650,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004651 GLOBAL 0 2025 VALOR ANULADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO UMA VEZ QUE O PROCESSO SOFRERA MUDANÇA DE RUBRICA ORÇAMENTARIA.OFICIO Nº7723/2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 169.650,00 R$ 169.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025040002877 43573889000109 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA 33903009000000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 174.600,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004651 GLOBAL 0 2025 VALOR ANULADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO UMA VEZ QUE O PROCESSO SOFRERA MUDANÇA DE RUBRICA ORÇAMENTARIA.OFICIO Nº7723/2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 174.600,00 R$ 174.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025040002876 31151224000128 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33903009000000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 329.500,00 28/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004651 GLOBAL 0 2025 VALOR ANULADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO UMA VEZ QUE O PROCESSO SOFRERA MUDANÇA DE RUBRICA ORÇAMENTARIA.OFICIO Nº7721/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 329.500,00 R$ 329.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025110007910 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 4.000,00 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036213 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00
2025110007909 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 3.024,00 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000033613 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E DERMOCOSMÉTICOS, ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL E DO PLANTÃO SOCIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025PREGÃO ELETÔNICO Nº 90004/2025OFICIO CGL.SMFAZ Nº 1351/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.024,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025110007908 41183930000539 - AKANE VEICULOS LTDA 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 2.250,00 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000661 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A TROCA DE PASTILHA FREIO DOS VEÍCULOS NOVOS, PERTENCENTES A SMTT A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PLACAS: TNH4J98,TNH5A38,TNH5A58,TNH5A78,TNH5E80,
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025110007907 41183930000539 - AKANE VEICULOS LTDA 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 3.313,30 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000661 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASTILHA FREIO DOS VEÍCULOS NOVOS, PERTENCENTES A SMTT A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PLACAS: TNH4J98,TNH5A38,TNH5A58,TNH5A78,TNH5E80,
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.313,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025110007905 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE R$ 757.023,40 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036112 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PSF E SAUDE BUCAL CONTRATO - REFERENTE AO ANO DE 2025.OFICIO Nº7659/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 757.023,40 R$ 0,00 R$ 652.409,34 R$ 652.409,34
2025110007904 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 1.369.561,50 27/11/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036112 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PSF E SAÚDE BUCAL EFETIVO - REFERENTE AO ANO DE 2025.OFICIO Nº7659/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.369.561,50 R$ 0,00 R$ 1.305.765,03 R$ 1.305.765,03

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