Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025070005135 00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 150.000,00 28/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000962 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005135 00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 150.000,00 28/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000962 ESTIMADO 0 2025 empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005134 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1.249.696,61 28/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023725 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024, E DEZEMBRO DE 2024 A SER REALIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. OFÍCIO 4847/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.249.696,61 R$ 0,00 R$ 590.846,31 R$ 590.846,31
2025070005133 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 1.100.000,00 28/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005132 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 1.037.742,00 28/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.037.742,00 R$ 0,00 R$ 404.076,36 R$ 402.672,21
2025070005131 34811508491 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS SILVA 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 1.080,00 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000022514 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
2025070005131 34811508491 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS SILVA 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 1.080,00 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000022514 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
2025070005129 17124851000149 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 21.605,92 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023424 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 0800049-26.2025.8.02.0058 DEMANDADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2025 SMDS/SMFAZ
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 21.605,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005128 06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023390 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO GABINETE DO PREFEITO - OFICIO Nº 197/2025 - CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025070005127 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 5.500,00 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023371 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 1359/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005126 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 695.834,36 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160010004 - RECURSOS SUS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASS. FARMACÊUTICA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023520 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 695.834,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005125 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 681.242,92 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023520 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 2º PEDIDOS CORRELATO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO4932/2025EMENDA 4337004
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 681.242,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005124 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 1.250.747,62 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023520 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE 2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025EMENDA 4337004
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.250.747,62 R$ 51.432,08 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005123 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 400.000,00 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023520 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025EMENDA 2973001
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 400.000,00 R$ 1.795,94 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005122 01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 48,90 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000019433 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48,90 R$ 0,00 R$ 48,90 R$ 48,90
2025010000122 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 1.249.696,61 25/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002239 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA POSTERIOR MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.970.000,00 R$ 4.182.536,80 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005120 49400453000102 - 49.400.453 DANIEL BRITO DE LIMA 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 8.000,00 24/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000022363 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANY KEBRANÇA NA PARADA GAY DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
2025070005119 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 175.608,13 24/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6031 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023202 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DA DEMANDA CONSTANTE NO PEDIDO Nº 02/2025, ATINENTES AO BLOCO DE MANUTENÇÃO, ODONTOLOGIA, EXERCÍCIO 2025.OFICIO 4686/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 175.608,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005118 25172959000135 - JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 30.000,00 24/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017548 GLOBAL 0 2025 EMPENHO CUJO OBJETO É A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO IMPREV Nº 001/2023 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA DESTINADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL CUJA CONTRATAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. COM BASE NO ART. 25, INCISO II, COMBINADO COM ART. 13, INCISOS III E IV DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.RESERVA REALIZADA PARA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 17548/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070005113 86781069000115 - ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA 33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS R$ 38.150,00 23/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021619 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TÉCNICO NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2025 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. OF. Nº 1567/2025 - SME.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 38.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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