Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026020001626 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 63.713,07 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 63.713,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001625 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 114.719,02 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 114.719,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001624 01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 117.285,98 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005055 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 975/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 117.285,98 R$ 0,00 R$ 117.285,98 R$ 117.285,98
2026020001623 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 52.523,36 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.523,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001622 09716471432 - THAMIRES CAROLINE LEONEL DE ALMEIDA 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 900,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004981 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF - OFÍCIO Nº 155/2026/SMDUMA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 900,00
2026020001621 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 5.000,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2023 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 640,00 R$ 640,00
2026020001620 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 25.000,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2023 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
2026020001619 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 14.000,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERIODO JANEIRO A JUNHO/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40
2026020001618 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 91.763,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005218 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 01 / 2026 -SUPLEMENTOS.OFICIO Nº1107/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 91.763,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001617 46685230000132 - IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 13.000,00 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005226 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA LOS BORRACHOS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CARNAVAL DO SERVIDOR - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 179/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001616 24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 382.312,50 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001773 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE SEGUNDA PARCELA DO INDENIZATÓRIO. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1041/2026 - TERMO FOMENTO 0002/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 382.312,50 R$ 0,00 R$ 382.312,50 R$ 0,00
2026020001584 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 130.105,00 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005093 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -CORRELATOS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1103/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 130.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001583 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 14.157,58 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005092 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -ODONTOLOGICO .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1099/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 14.157,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001582 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 45.586,82 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005092 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -ODONTOLOGICOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1099/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.586,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001580 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 1.016.140,96 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005094 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.016.140,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001577 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 352.766,99 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 160010004 - RECURSOS SUS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASS. FARMACÊUTICA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005094 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 352.766,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001575 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 340.923,47 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 260010004 - EA - BAF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005094 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 340.923,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001562 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 18.268,00 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000922 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.268,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001561 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 17.247,76 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000922 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 17.247,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001559 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 14.476,93 12/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000922 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 14.476,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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