Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026020001814 49778652000140 - TURIM NEGOCIOS LTDA 44905252000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA R$ 204.900,00 26/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002310 GLOBAL 0 2026 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. Nº 1175-2026 - RELACIONADAS AS PORTARIA GM/MS Nº 4.194, DE 06 DE JUNHO DE 2024, AS QUAIS AUTORIZAM, ESTADOS, MUNICÍPIOS E/OU DISTRITO FEDERAL A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, PROJETO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E PARA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES - UVZ.PROPOSTA Nº 21013.754000/1240-42EMENDA Nº 43370009
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 204.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001813 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 32912110020000000 - JUROS PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO R$ 10.192,14 26/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000006276 ORDINÁRIO 0 2026 ALIQUOTA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 60 MESES
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.192,14 R$ 0,00 R$ 10.192,14 R$ 10.192,14
2026020001812 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 46917199020000000 - PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO R$ 106.667,14 26/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000006276 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 60 MESES
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 106.667,14 R$ 0,00 R$ 106.667,14 R$ 106.667,14
2026020001810 04334144489 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 3.000,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005581 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - OFÍCIO Nº 110/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
2026020001809 03184318000168 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 16.286,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003302 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.286,00 R$ 0,00 R$ 16.286,00 R$ 16.286,00
2026020001808 01928839000157 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO ARESTIDES DA SILV 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 14.357,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003302 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 14.357,00 R$ 0,00 R$ 14.357,00 R$ 14.357,00
2026020001807 03184370000114 - CONSELHO ESCOLAR JOAO CARLOS DE SOUZA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 5.044,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003302 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.044,00 R$ 0,00 R$ 5.044,00 R$ 5.044,00
2026020001806 39941680400 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004029 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR E DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - OFÍCIO SEMDS/SMFAZ Nº 054/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00
2026020001805 09716767471 - LÍGIA VITÓRIA DA SILVA LIMA ALCÂNTARA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 27 - DESPORTO E LAZER 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004917 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR E DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 51/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00
2026020001804 19059884434 - RUTE DA SILVA OLIVEIRA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 29.000,00 25/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023059 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO ,171, CENTRO , ARAPIRACA-AL - DESTINADO A SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO 2026.OFICIO CGL.DP/SMFAZ Nº 359/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001784 01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA 33504301000000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL R$ 120.000,00 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002994 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24374/2025, OFÍCIO Nº 289/2026 - SMDS/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001782 01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA 33504301000000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL R$ 480.000,00 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO DIA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 266110200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002994 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24374/2025, OFÍCIO Nº 289/2026 - SMDS/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 480.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001781 00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 682.705,59 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 695 - TURISMO 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ 170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000038385 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 11379/2023.2 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 02 - OFÍCIO Nº 450/2026/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 682.705,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001773 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 32.000,00 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000605 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O INSS SOB FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PERIODO FEVEREIRO A JUNHO/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001772 23523983000146 - MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 167.669,38 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000648 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 16602/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL - OFÍCIO Nº 458/2026/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 167.669,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001771 58005856000130 - DIOGO CESAR MAURICIO DE OLIVEIRA JATOBA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 300.000,00 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005980 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0091/2026. OFÍCIO 1195/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 62.250,00 R$ 62.250,00
2026020001766 42519684000182 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 747,00 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000031349 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 747,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001765 62922663000110 - M H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 1.180,78 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000031349 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.180,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001764 47257471000143 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 2.893,26 24/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000031349 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.893,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001757 57436589000192 - INSTITUTO DOM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 33903948000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO R$ 20.000,00 23/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023604 GLOBAL 0 2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS TEMPORÁRIOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR. DISPENSA ELETRÔNICA 21/2026. CONFORME PARECER Nº 4611/2025 PGM - ARAPIRACA. OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 346/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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