Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026010000593 09786230450 - JERFFERSON BATISTA DA ROCHA 31909106000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR R$ 926,24 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000711 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0709150-50.2023.8.02.0058/01, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - OFÍCIO Nº 04/2026 - PGM/SAT.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 926,24 R$ 0,00 R$ 926,24 R$ 926,24
2026010000592 05628531464 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000795 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO - OFÍCIO Nº 11/2026 - CGC/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
2026010000591 32755350482 - ELIELTON AMARAL DE OLIVEIRA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 1.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000778 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO SMDR/SMGP Nº 013/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
2026010000590 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 3.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000589 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 21.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000588 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 5.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000587 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 10.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000586 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 15.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000585 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 20.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000584 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 2.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS. 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000583 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 4.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS. 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000582 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 15.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000581 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 40.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000580 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 32.500,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA).
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 32.500,00 R$ 0,00 R$ 13.277,55 R$ 13.277,55
2026010000579 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 65.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES) CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 65.000,00 R$ 0,00 R$ 12.924,39 R$ 0,00
2026010000578 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 4.875,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000577 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 10.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 5.733,16 R$ 5.733,16
2026010000576 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 15.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000575 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 25.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000574 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 65.000,00 12/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000026158 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 65.000,00 R$ 0,00 R$ 62.259,54 R$ 62.259,54

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