Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026010000534 27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 343.616,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000503 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA PROVIMENTO DE PROCESSOS CONTÁBEIS NATU DIGITAIS, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 343.616,00 R$ 0,00 R$ 23.790,00 R$ 23.790,00
2026010000533 07185771000140 - TEC CONSTRUCOES LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 655.000,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1023 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG. 275410006 - EA - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001137 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTE DO REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 30822.2019/2020, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE CONVENÇÕES LOCALIZADO NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA - OFÍCIO Nº 0232/2026/ SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 655.000,00 R$ 0,00 R$ 637.265,66 R$ 0,00
2026010000532 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 10.000,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 18 - GESTÃO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE 2063 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL - CONDEMA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001022 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 56/2026/SMDUMA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 683,38 R$ 683,38
2026010000531 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 10.500,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 18 - GESTÃO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE 2063 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL - CONDEMA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001022 ESTIMADO 0 2026 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 56/2026/SMDUMA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000530 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA R$ 6.600,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000990 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.600,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00
2026010000529 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 39.006,70 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001018 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 39.006,70 R$ 0,00 R$ 6.533,27 R$ 6.533,27
2026010000528 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 35.159,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001018 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 35.159,00 R$ 0,00 R$ 329,60 R$ 329,60
2026010000527 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 2.156.074,29 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001016 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.156.074,29 R$ 0,00 R$ 154.613,98 R$ 154.613,98
2026010000526 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 526.372,28 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001016 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 526.372,28 R$ 0,00 R$ 39.315,79 R$ 39.315,79
2026010000525 22339872847 - SAULO OLIVEIRA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000489 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 36/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2026010000524 90302877487 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 19.062,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035357 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA RODRIGUES PEIXOTO, ATRIBUÍDO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.062,00 R$ 19.062,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000524 90302877487 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 19.062,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035357 ORDINÁRIO 0 2026 EMPENHADO NA DATA INCORRETA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.062,00 R$ 19.062,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000523 24177131000107 - LOJA MAÇONICA UNIÃO E BONDADE N° 13 (GLOMEAL) 33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 69.894,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035356 ORDINÁRIO 0 2026 EMPENHADO NA DATA INCORRETA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 69.894,00 R$ 69.894,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000523 24177131000107 - LOJA MAÇONICA UNIÃO E BONDADE N° 13 (GLOMEAL) 33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 69.894,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035356 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUELY DE ALMEIDA, ATRIBUÍDO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 69.894,00 R$ 69.894,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000522 03649034000108 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS SEMPRE BOM LTDA 33903915000000000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO R$ 190.620,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035351 ORDINÁRIO 0 2026 EMPENHADO NA DATA INCORRETA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 190.620,00 R$ 190.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000522 03649034000108 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS SEMPRE BOM LTDA 33903915000000000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO R$ 190.620,00 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035351 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 190.620,00 R$ 190.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000521 22913254420 - GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 44.859,24 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035451 ORDINÁRIO 0 2026 EMPENHADO NA DATA INCORRETA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 44.859,24 R$ 44.859,24 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000521 22913254420 - GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 44.859,24 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035451 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA RITA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 44.859,24 R$ 44.859,24 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000520 92641571404 - JAQUELANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS 33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO R$ 3.242,04 09/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020017 ORDINÁRIO 0 2026 EMPENHO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0707898-75.2024.02.0058, OFICIO PGM Nº802/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.242,04 R$ 0,00 R$ 540,34 R$ 540,34
2026010000519 24533891000100 - R.R. CONSTRUTORA EIRELI 44905192000000000 - INSTALAÇÕES R$ 818.388,41 08/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000022111 GLOBAL 0 2026 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO, BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 818.388,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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