Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026010000637 03184313000135 - CONSELHO ESCOLAR CLODOALDO PEDRO DA SILV 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000636 03184144000133 - CONSELHO ESCOLAR BOM JARDIM 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000635 04453950000122 - CONSELHO ESCOLAR BENJAMIM F DA SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 40.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
2026010000634 01928881000178 - CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CEZARIO DE OLIV 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000633 16569510000114 - CONSELHO EDUCACIONAL CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 52.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
2026010000632 62035288000197 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA RENILDA DE ALBUQUERQUE NUNES 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 52.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
2026010000631 01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 52.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
2026010000630 01928858000183 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 10.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2026010000629 06292966000126 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 52.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
2026010000628 01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000627 05113383000128 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 10.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2026010000626 17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 52.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
2026010000625 01930474000103 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000624 01928867000174 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 30.000,00 14/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001223 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2026010000622 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.500,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000944 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO CONSUMO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 47/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000621 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 580.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001420 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OFÍCIO Nº 034/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 580.000,00 R$ 0,00 R$ 44.694,40 R$ 44.694,40
2026010000620 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.500,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001419 ESTIMADO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - OFÍCIO Nº 033/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000619 41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 1.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE 1018 - SANEAMENTO BÁSICO 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000002 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ. OF. 0012/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000618 41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 100.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE 1018 - SANEAMENTO BÁSICO 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000002 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ. OF. 0012/2026 ENGENHARIA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026010000617 03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 1.900.000,00 13/01/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1021 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL 170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000006 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO - SICONV Nº 847595/2017.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.900.000,00 R$ 0,00 R$ 248.670,99 R$ 248.670,99

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