Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025020001138 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902299030000000 - FINISA R$ 550.000,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003974 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ- CONTABILIDADE Nº 050/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 550.000,00 R$ 0,00 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00
2025020001137 50756595000188 - ELEVO VIVAZZ LTDA 44905206000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R$ 3.995,96 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023641 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OF. Nº 57/2025 - CGL
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.995,96 R$ 0,00 R$ 3.995,96 R$ 3.995,96
2025020001136 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA 44905206000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R$ 215,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023641 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OF. Nº 57/2025 - CGL
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 215,00 R$ 0,00 R$ 215,00 R$ 215,00
2025010000777 12670981000163 - PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA 33903042000000000 - FERRAMENTAS R$ 196,50 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001295 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CGL.GAB/SMFAZ Nº 126/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 196,50 R$ 196,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001135 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903041000000000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA R$ 191.561,55 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002379 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 191.561,55 R$ 0,00 R$ 112.105,62 R$ 112.105,62
2025020001134 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 50.998,98 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 50.998,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001133 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 9.397,19 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.397,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001132 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 21.926,78 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 21.926,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001131 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 7.394,68 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 11 - TRABALHO 334 - FOMENTO AO TRABALHO 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1154 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.394,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001130 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 26.682,62 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.682,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001129 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 83.476,49 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 83.476,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001128 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 16.310,40 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.310,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001127 12483114423 - NATALIA LIMA DA SILVA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 523,95 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0893/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 523,95 R$ 0,00 R$ 523,95 R$ 523,95
2025020001126 17709083404 - CICERO VIEIRA DA SILVA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 1.047,90 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.047,90 R$ 0,00 R$ 1.047,90 R$ 1.047,90
2025020001125 21594090491 - ARNALDO BARBOSA DE VASCONCELOS 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 1.247,50 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.247,50 R$ 0,00 R$ 1.247,50 R$ 1.247,50
2025020001124 24073164520 - SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 49,90 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 49,90 R$ 0,00 R$ 49,90 R$ 49,90
2025020001123 03638887480 - RICARDO BARBOSA DA SILVA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 99,80 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 99,80 R$ 0,00 R$ 99,80 R$ 99,80
2025020001122 92462774491 - ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 99,80 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 99,80 R$ 0,00 R$ 99,80 R$ 99,80
2025020001121 12483114423 - NATALIA LIMA DA SILVA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 523,95 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 523,95 R$ 0,00 R$ 523,95 R$ 523,95
2025020001120 11546706437 - JALIELMA SOARES RODRIGUES DA SILVA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 399,20 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002790 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD - OF. Nº 0790/2025 - DEZEMBRO 2024
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 399,20 R$ 0,00 R$ 399,20 R$ 399,20

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