Despesas

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Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000111 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 4.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6043 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000110 03742841000162 - ULTRAMED CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 1.272.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002257 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0057-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.272.000,00 R$ 0,00 R$ 788.672,66 R$ 788.672,66
2025010000109 00294508000140 - UNIDADE CARDIOLOGICA DE ALAGOAS LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 84.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002258 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0058-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 84.000,00 R$ 0,00 R$ 63.963,60 R$ 63.963,60
2025010000108 34591028704 - MARIA DE FATIMA GONCALVES ROCHA 33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS R$ 4.827,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002262 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA CLINICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0007-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.827,00 R$ 0,00 R$ 4.022,50 R$ 4.022,50
2025010000107 16820533000150 - VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 231.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002263 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0059-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 231.000,00 R$ 0,00 R$ 223.830,00 R$ 223.830,00
2025010000106 04823867467 - ROSA MARIA RIBEIRO LAMENHA FIRMINO 33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS R$ 63.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002265 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0063-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 63.000,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
2025010000105 02498069402 - MONICA MARIA DE ASSIS 33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS R$ 27.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002290 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0010-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 27.000,00 R$ 0,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00
2025010000104 04580000439 - PERSIS ARAUJO DE OLIVEIRA 33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS R$ 69.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002088 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MAASTOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0065-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 69.000,00 R$ 0,00 R$ 57.420,00 R$ 57.420,00
2025010000103 07636675447 - THAYSA KARLLA DE ALBUQUERQUE 33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS R$ 84.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002292 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0064-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 84.000,00 R$ 0,00 R$ 32.320,00 R$ 32.320,00
2025010000102 15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000139 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS PARA EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT - OFÍCIO Nº 0034/2025 - SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 228,43 R$ 228,43
2025010000101 12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 10.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000138 ESTIMADO 0 2025 VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TAXAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - OFÍCIO Nº 0033/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 5.445,34 R$ 5.445,34
2025010000100 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 5.500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000132 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0032/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 3.900,52 R$ 3.126,28
2025010000099 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000131 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0031/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000098 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 150.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000134 ESTIMADO 0 2025 VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS VALORES DA CROR QUE ENGLOBAM SERVIÇOS COMO: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO); ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES, VISTORIAS EXTRAORDINÁRIAS DE OBRAS, DENTRE OUTROS - OFÍCIO Nº 0035/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000097 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE RESERVA DE HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000096 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 15.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000095 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000094 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 15.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 11.643,66 R$ 11.643,66
2025010000093 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE RESERVAS EM HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000092 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 10.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028270 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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