Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000051 03511063400 - CARLOS CHESMO FERREIRA TORRES 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000011 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 3.816,68 R$ 3.816,68
2025010000050 33236895420 - AILTON PEREIRA BARBOSA 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000010 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 3.816,68 R$ 3.816,68
2025010000049 11540517497 - ANDERSON RODRIGO S. MAGALHÃES 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000009 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 3.549,96 R$ 3.549,96
2025010000048 00845536427 - FRANCISCO JOSE PEREIRA SILVA 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 5.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000008 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZADAS PELA CADEP.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 3.816,68 R$ 3.816,68
2025010000047 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 3.000.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000091 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 14011/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0029/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 R$ 2.721.552,46 R$ 2.694.139,76
2025010000046 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.000.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000092 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0028/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00
2025010000045 09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA 33903921000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS R$ 900.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000105 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 23019/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0030/2025/SEMINFRA/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 E ARP Nº 040/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 900.000,00 R$ 0,00 R$ 899.760,61 R$ 899.760,61
2025010000044 82748675487 - MARIA CORREIA RAIMUNDO NETO 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 48.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034904 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA D'ANGELIS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
2025010000043 56393040491 - José Osmair Martins da Silva 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 6.500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000015 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE a SESSÕES REALIZADAS PELA JARI
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00 R$ 4.922,24
2025010000042 03610107456 - VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 6.500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000014 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE a SESSÕES REALIZADAS PELA JARI
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00 R$ 4.922,24
2025010000041 00909152403 - ANA PAULA SANTOS DUARTE DE BARROS 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 6.500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000013 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE a ESTIMATIVA DE SESSÕES REALIZADAS PELA JARI
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00 R$ 4.922,24
2025010000040 64737586404 - JOSÉ MARCUS VENÍCIUS ARAUJO PEPEU 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS R$ 6.500,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000012 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE a empenho ESTIMATIVA DE SESSÕES REALIZADAS PELA JARI
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00 R$ 4.922,24
2025010000039 52432874404 - MARIA JOSÉ DAS NEVES 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 84.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035388 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 16515/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA RITA DE CASSIA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 84.000,00 R$ 0,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00
2025010000038 03178889434 - JOSE GERALDO PIMENTEL 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 38.124,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034833 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12383/2021, LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 38.124,00 R$ 0,00 R$ 12.708,00 R$ 12.708,00
2025010000037 06210697000101 - K C A DE MELO & CIA LTDA - ME 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 8.160,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000004 GLOBAL 0 2025 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS),
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.160,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
2025010000036 03649034000108 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS SEMPRE BOM LTDA 33903915000000000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO R$ 190.620,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034708 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2371/2021, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 190.620,00 R$ 0,00 R$ 79.425,00 R$ 79.425,00
2025010000035 60611910497 - JOSE SERGIO VIEIRA CAVALCANTE 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 72.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034505 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 5110/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE NAZARÉ. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 72.000,00 R$ 0,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
2025010000034 90302877487 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 19.062,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034243 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2323/2021, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA RODRIGUES PEIXOTO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.062,00 R$ 0,00 R$ 4.765,50 R$ 4.765,50
2025010000033 78683319415 - JANE LÉA BARROS CARNAÚBA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 48.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034499 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1820/2023 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, Nº 200, BAIRRO CENTRO ARAPIRACA, PERTENCENTE A JANE LÉA BARROS CARNAUBA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
2025010000032 04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA 33903992000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL R$ 11.963,50 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035513 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CUJO ABJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PANEJAMENTO, A CONSEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, DECORRENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 11510/2021. OFICIO Nº 001.A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 11.963,50 R$ 0,00 R$ 11.875,00 R$ 11.875,00

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