Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000093
Número do Processo000000000028270
Data02/01/2025
Tipo de EmpenhoGLOBAL
Exercício Restos0
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
Projeto/Atividade6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)
Despesa33903980000000000 - HOSPEDAGENS
Credor05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
HistóricoREFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE RESERVAS EM HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG
Valor EmpenhoR$ 5.000,00
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 0,00
Valor Empenho PagoR$ 0,00

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