Exercício | 2025 |
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Número do Empenho | 2025010000096 |
Número do Processo | 000000000028270 |
Data | 02/01/2025 |
Tipo de Empenho | GLOBAL |
Exercício Restos | 0 |
Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
Projeto/Atividade | 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Despesa | 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
Recurso | 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS |
Histórico | REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG |
Valor Empenho | R$ 15.000,00 |
Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |