Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000529 03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 44909302000000000 - RESTITUIÇÕES R$ 101.389,51 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001516 ORDINÁRIO 0 2025 DEVOLUÇÃO DE SALDO FEDERAL E RECURSO PRÓPRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 801062/2014 - OPERAÇÃO 1019746-95 FIRMADO COM ESSE MUNICÍPIO QUE TEM COMO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DO TIPO GARAGEM, DESTINADO À GUARDA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA OF. Nº 10/2025/SMPO
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 101.389,51 R$ 0,00 R$ 101.389,51 R$ 0,00
2025010000016 03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 44909302000000000 - RESTITUIÇÕES R$ 360.000,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000009 ORDINÁRIO 0 2025 .
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000015 03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 44909302000000000 - RESTITUIÇÕES R$ 101.389,51 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000009 ORDINÁRIO 0 2025 .
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 101.389,51 R$ 101.389,51 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000528 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 340.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001296 ESTIMADO 0 2025 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMÓVEIS E PRAÇAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 045/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 340.000,00 R$ 0,00 R$ 75.093,99 R$ 62.467,32
2025010000527 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 44.320,35 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004985 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 44.320,35 R$ 0,00 R$ 44.320,35 R$ 44.320,35
2025010000526 07027590409 - AYRLA PAULINA BARBOSA LIRA E OUTRO 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 2.933,33 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001233 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 2965/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 95, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 10/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.933,33 R$ 0,00 R$ 2.933,33 R$ 2.933,33
2025010000525 24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 37.426,67 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000473 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 3153/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE MARÇO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 070/2024.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 078/2022 E ARP Nº 018/2023.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 37.426,67 R$ 0,00 R$ 37.426,66 R$ 32.080,00
2025010000524 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2022 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA, INCLUSIVE OUVIDORIA ITINERANTE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001231 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 52,88 R$ 52,88
2025010000523 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001231 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
2025010000522 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 15.600,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001230 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.600,00 R$ 0,00 R$ 5.262,07 R$ 4.241,69
2025010000521 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001229 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000520 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 68.400,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000926 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 68.400,00 R$ 0,00 R$ 22.800,00 R$ 22.800,00
2025010000519 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 136.800,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000926 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 098/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022.ARP Nº 030/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 136.800,00 R$ 0,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00
2025010000518 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 29.400,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000913 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 18184/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 095/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.400,00 R$ 0,00 R$ 12.250,00 R$ 12.250,00
2025010000517 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 470.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000533 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 072/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 470.000,00 R$ 0,00 R$ 166.352,66 R$ 132.049,30
2025010000516 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 6.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000536 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 073/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000515 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 9.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001071 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000514 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 150.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001071 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 87.734,64 R$ 70.171,80
2025010000513 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 10.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001062 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 023/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000512 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 10.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001062 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 23/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 3.455,19 R$ 2.744,63

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