Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000522
Número do Processo000000000001230
Data14/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Despesa33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recurso150110000 - Outros Recursos não vinculados
HistóricoVALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025.
Valor EmpenhoR$ 15.600,00
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 4.412,15
Valor Empenho PagoR$ 3.391,77

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