Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000569 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE R$ 2.400,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001717 ESTIMADO 0 2025 CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTES AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 0101/2025 - SMGP
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000568 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS R$ 26.400,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001717 ESTIMADO 0 2025 CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 0101/2025 - SMGP
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.400,00 R$ 0,00 R$ 12.760,00 R$ 12.760,00
2025010000567 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE R$ 6.000,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001717 ESTIMADO 0 2025 CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTES AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 0101/2025 - SMGP
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000566 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS R$ 66.000,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001717 ESTIMADO 0 2025 CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 0101/2025 - SMGP
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 31.620,00 R$ 31.620,00
2025010000565 54064037000102 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1.770,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035688 ORDINÁRIO 0 2025 EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA PRA PROCESSO) DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 35688/2024, PARECER PGM Nº 4.661/2024/2024 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. SALIENTA-SE QUE ESSA SOLICITAÇÃO OBEDECE AO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.770,00 R$ 0,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00
2025010000564 04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA 33903993000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA R$ 3.890,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2127 - INOVA+GESTÃO - IMPLEMENTAÇÃO DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS E SEMINÁRIOS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035513 GLOBAL 0 2025 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. COMPREENDENDO O CONJUNO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO, E ASUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR DEIAS OU INFORMAR AO PUBLICO EM GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA-AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.890,00 R$ 15,00 R$ 3.875,00 R$ 3.875,00
2025010000563 58207023000151 - 58.207.023 GRACIELE SOARES DE ALBUQUERQUE 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 2.299,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035688 ORDINÁRIO 0 2025 EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO ) DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 35688/2024, PARECER PGM Nº 4.661/2024/2024 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. SALIENTA-SE QUE ESSA SOLICITAÇÃO OBEDECE AO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.299,00 R$ 0,00 R$ 2.299,00 R$ 2.299,00
2025010000562 51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 2.405,20 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035688 ORDINÁRIO 0 2025 EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA ARQUIVO) DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 35688/2024, PARECER PGM Nº 4.661/2024/2024 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. SALIENTA-SE QUE ESSA SOLICITAÇÃO OBEDECE AO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.405,20 R$ 0,00 R$ 2.405,20 R$ 2.405,20
2025010000561 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA R$ 6.600,00 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000609 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE Á FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.600,00 R$ 0,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
2025010000560 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 3.310.890,93 16/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000440 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO DE Nº 28368/2021 - CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.310.890,93 R$ 0,00 R$ 1.242.086,15 R$ 1.242.086,15
2025010000559 02509642448 - CRYSTIAN DE SOUZA SANTOS 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 100.800,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO 1040 - PLANTAAÇÃO RURAL 1053 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LOCAIS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034068 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 001/2024, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA DR. GERALDO CAVALCANTE CAJUEIRO, AL 110, Nº 143, BOA VISTA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 031/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.800,00 R$ 0,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00
2025010000558 37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 39.508,33 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 1158 - FORTALECIMNTO DA CULTURA LOCAL - LEI PAULO GUSTAVO 271610000 - EA - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA -
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001400 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG, CONFORME PROCESSO Nº 1400/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 39.508,33 R$ 0,00 R$ 39.508,33 R$ 39.508,33
2025010000557 37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 118,55 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 1158 - FORTALECIMNTO DA CULTURA LOCAL - LEI PAULO GUSTAVO 171610000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA -
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001400 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG, CONFORME PROCESSO Nº 1400/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 118,55 R$ 0,00 R$ 118,55 R$ 118,55
2025010000556 37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 291,49 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 1158 - FORTALECIMNTO DA CULTURA LOCAL - LEI PAULO GUSTAVO 171510000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL - PAULO GUSTAVO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001410 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG, CONFORME PROCESSO Nº 1410/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 291,49 R$ 0,00 R$ 291,49 R$ 291,49
2025010000555 37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 97.139,67 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 1158 - FORTALECIMNTO DA CULTURA LOCAL - LEI PAULO GUSTAVO 271510000 - EA - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL - PAULO GUSTAVO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001410 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG, CONFORME PROCESSO Nº 1410/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 97.139,67 R$ 0,00 R$ 97.139,67 R$ 97.139,67
2025010000554 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 45.500,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001262 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 029/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.500,00 R$ 0,00 R$ 14.821,48 R$ 11.849,31
2025010000553 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.500,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001262 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 028/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000552 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 15.000.000,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2099 - ARAPIRACA ILUMINADA 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001318 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0076/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000.000,00 R$ 0,00 R$ 6.060.015,21 R$ 6.060.015,21
2025010000551 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 10.000,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001042 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0075/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 5.306,40 R$ 4.372,54
2025010000550 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.350,00 15/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001037 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO GS-SMSP/SMGP Nº 0074/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.350,00 R$ 0,00 R$ 629,44 R$ 629,44

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