Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025060003646 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 80.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017009 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13748/2021, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA, PARECER Nº 2.123/2024 - PGM, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 806/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003645 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 33.266,89 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017009 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13748/2021, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA, PARECER Nº 2.123/2024 - PGM, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 806/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 33.266,89 R$ 33.266,89 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003644 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 35.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017009 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13748/2021, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA, PARECER Nº 2.123/2024 - PGM, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 806/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003643 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 100.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017009 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13748/2021, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA, PARECER Nº 2.123/2024 - PGM, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 806/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003642 01509178000125 - BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 250.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016285 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGNIFÍCOS NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 667/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
2025060003641 39415957000134 - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 460.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016287 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 669/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 460.000,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 460.000,00
2025060003641 39415957000134 - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 460.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016287 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 669/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 460.000,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 460.000,00
2025060003640 27141623000130 - F.IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 300.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016286 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA THIAGO FREITAS NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 673/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
2025060003639 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 436,24 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000282 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, E PELO USO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA O ANO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 436,24 R$ 0,00 R$ 436,24 R$ 436,24
2025060003638 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 66,03 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000282 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, E PELO USO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA O ANO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 66,03 R$ 0,00 R$ 66,03 R$ 66,03
2025060003637 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 10.000.000,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018303 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PATOLÓGIA CLÍNICA, ONCOLOGIA, TRAUMATO-ORTOPEDIA, OFTALMOLÓGICO, CARDIOLÓGICO, EXAMES DE IMAGEM COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E CONSULTAS ESPECIALIZADADAS A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0060-A/2025. OFÍCIO 3775/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000.000,00 R$ 0,00 R$ 553.026,62 R$ 553.026,62
2025060003636 06991581000157 - A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 2.270,40 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013291 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA AO LONGO DO ANO, ENTRE ELES O FESTIVAL DO CUSCUZ, MACAXEIRA E CACHAÇA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 660/2025.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 E ARP Nº 110/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.270,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025040003013 36858780000152 - LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33903036000000000 - MATERIAL HOSPITALAR R$ 35.700,00 03/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004651 GLOBAL 0 2025 ANULAÇAO REFERENTE A FALTA DE ESTOQUE DO ITEM 05 , REFERENTE A DISPEMSA ELETRONICA Nº90008/2025.OFICIO Nº3700/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 35.700,00 R$ 35.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003633 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 15.392.878,00 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% 154130003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAF ? 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018240 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O ANO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.392.878,00 R$ 0,00 R$ 4.000.000,00 R$ 3.981.334,73
2025060003632 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 9.256.321,00 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA 154230003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAT ? 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018240 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O ANO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.256.321,00 R$ 0,00 R$ 2.805.000,00 R$ 2.805.000,00
2025060003631 06083815436 - THAMYRES GOMES DOS SANTOS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER 14 - DIREITO DA CIDADANIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E DIREITOS HUMANOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016371 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 83/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
2025060003630 10861376471 - ADAMY LINO DE ALMEIDA 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 1.800,00 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003151 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 3151/2025 E OFÍCIO Nº 160/2025 - SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
2025060003630 10861376471 - ADAMY LINO DE ALMEIDA 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 1.800,00 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003151 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 3151/2025 E OFÍCIO Nº 160/2025 - SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
2025020001739 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 10.341,01 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 155310002 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ? PNATE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003015 GLOBAL 0 2025 DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 18031/2025, OFÍCIO SMGP/SME Nº 592/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 304.500,00 R$ 10.341,01 R$ 294.158,99 R$ 294.158,99
2025020001738 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 140.784,85 02/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003015 GLOBAL 0 2025 DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 18031/2025, OFÍCIO SMGP/SME Nº 592/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 456.750,00 R$ 348.762,79 R$ 107.987,21 R$ 107.987,21

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