Despesas

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Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000451 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 29.000.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001195 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.000.000,00 R$ 0,00 R$ 22.594.589,08 R$ 22.594.089,94
2025010000450 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 3.500.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2132 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MDE 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001195 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS OUTROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.500.000,00 R$ 0,00 R$ 2.877.891,70 R$ 2.877.891,70
2025010000449 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 10.000.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA 154230003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAT ? 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001195 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000.000,00 R$ 0,00 R$ 5.750.000,00 R$ 5.750.000,00
2025010000448 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 438.600,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000727 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15151/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 064/2025.ARP Nº 065/2024 E PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 438.600,00 R$ 18.857,14 R$ 332.022,86 R$ 332.022,86
2025010000447 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 42.500,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000727 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15151/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 064/2025.ARP Nº 065/2024 E PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 42.500,00 R$ 42.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000446 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 15.000.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% 154130003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAF ? 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001195 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000.000,00 R$ 0,00 R$ 12.594.033,51 R$ 12.594.033,51
2025010000445 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES R$ 33.000.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001195 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 33.000.000,00 R$ 0,00 R$ 21.870.784,09 R$ 21.902.678,15
2025010000444 12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS 33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES R$ 538,39 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000755 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE DO CREA, DE FORMA A GARANTIR A ATUAÇÃO PROFISSIONAL REGULARIZADA DE FORMA LEGAL E SEGURA, PARA ASSUMIR AS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, REFERENTE A 2025 - OFÍCIO SMDR/SMGP Nº 017/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 538,39 R$ 0,00 R$ 538,39 R$ 538,39
2025010000443 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 10.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000968 ESTIMADO 0 2025 empenho, conforme nºcontrole 403816, contrato 968/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 9.992,63 R$ 9.992,63
2025010000442 00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 10.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000962 ESTIMADO 0 2025 empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 6.838,41
2025010000441 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 340.000,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 340.000,00 R$ 0,00 R$ 277.347,08 R$ 277.347,08
2025010000440 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 96.581,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 96.581,00 R$ 0,00 R$ 79.579,40 R$ 79.579,40
2025010000439 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 93.200,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 93.200,00 R$ 31.273,47 R$ 53.620,93 R$ 53.620,93
2025010000438 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 911.129,58 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 911.129,58 R$ 0,00 R$ 755.503,15 R$ 755.503,15
2025010000437 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 23.721,60 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 23.721,60 R$ 303,00 R$ 19.168,20 R$ 19.168,20
2025010000436 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 31.228,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 31.228,00 R$ 0,00 R$ 31.228,00 R$ 31.228,00
2025010000435 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 6.380,00 13/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000563 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.380,00 R$ 0,00 R$ 6.380,00 R$ 6.380,00
2025010000434 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 32.100,00 10/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000540 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 32.100,00 R$ 0,00 R$ 26.750,00 R$ 26.750,00
2025010000433 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 51.000,00 10/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000540 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 51.000,00 R$ 0,00 R$ 42.500,00 R$ 42.500,00
2025010000432 12335342460 - ANTONIA TELES FORTALEZA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 44.658,60 10/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 181 - POLICIAMENTO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036612 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3637/2022 (PRAZO E REAJUSTE), CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, Nº 157, BAIRRO SANTA ESMERALDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - OFÍCIO Nº CGL/SMFAZ Nº 062/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 44.658,60 R$ 0,00 R$ 14.886,20 R$ 14.886,20

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