Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000437
Número do Processo000000000000563
Data13/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
Despesa31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor EmpenhoR$ 23.721,60
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 17.305,20
Valor Empenho PagoR$ 17.305,20

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