Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000651 09410685443 - JOSÉ SEBASTIÃO DE FARIAS 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 300,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039477 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DO ISSQN - EXERCÍCIO 2024 - 12/2024-1, CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 39477/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
2025010000650 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 14.252,33 R$ 14.252,33
2025010000649 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 14.950,00 R$ 14.950,00
2025010000648 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL 33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS R$ 4.200,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001779 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AS INSCRIÇÕES DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME ALAGOAS. REFERENTE AO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME ALAGOAS: NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 2025/2028. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23 JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE MACEIO - AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.200,00 R$ 600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
2025010000644 02810692000169 - BCOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 16.446,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001126 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS (BRITA), PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 45/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023.ARP Nº 005/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.446,00 R$ 0,00 R$ 16.446,00 R$ 0,00
2025010000643 10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 11.300,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001125 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 46/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023.ARP Nº 003/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 11.300,00 R$ 0,00 R$ 11.300,00 R$ 0,00
2025010000642 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000642 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000641 16992716000152 - OOPS TELECOM LTDA 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 3.525,50 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000034 GLOBAL 0 2025 EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8755/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL PARA O PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2025 CONFORME OFÍCIO Nº 961/2025 DE 14 DE JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.525,50 R$ 0,00 R$ 1.282,00 R$ 1.282,00
2025010000640 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 6.623,10 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000033 GLOBAL 0 2025 EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15.144/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024, OFÍCIO SMGP/IMPREV Nº 003-A/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.623,10 R$ 0,00 R$ 5.154,07 R$ 5.154,07
2025010000639 06991581000157 - AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 5.288,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000038003 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 032/2025.ARP Nº 110/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.288,00 R$ 0,00 R$ 3.022,80 R$ 1.793,07
2025010000638 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 1.200,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1134 - ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOB FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.200,00 R$ 709,70 R$ 490,30 R$ 490,30
2025010000637 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 18.000,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1134 - ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000566 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.000,00 R$ 13.233,74 R$ 4.766,26 R$ 4.766,26
2025010000636 35882097000198 - IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRESTE LTDA 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 18.306,75 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001621 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.306,75 R$ 0,00 R$ 18.306,75 R$ 18.306,75
2025010000635 24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 332.455,04 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001620 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 332.455,04 R$ 0,00 R$ 332.455,04 R$ 332.455,04
2025010000634 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 408.027,45 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001619 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 408.027,45 R$ 0,00 R$ 408.027,45 R$ 408.027,45
2025010000633 01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 23.947,83 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001618 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 23.947,83 R$ 0,00 R$ 23.947,83 R$ 23.947,83
2025010000632 48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 46.296,34 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001615 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 46.296,34 R$ 0,00 R$ 46.296,34 R$ 46.296,34
2025010000631 01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 1.303,45 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001611 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.303,45 R$ 0,00 R$ 1.303,45 R$ 1.303,45
2025010000630 08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 1.318,18 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001609 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.318,18 R$ 0,00 R$ 1.318,18 R$ 1.318,18

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