Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000713 16982376000260 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A 33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 3.000.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15 - URBANISMO 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001872 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0119/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 R$ 2.333.629,08 R$ 1.165.895,15
2025010000712 02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA 33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 500.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002692 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 19420/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS OF. Nº 004A/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 499.700,00 R$ 499.700,00
2025010000711 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA 33903028000000000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 348,90 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001298 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DOS TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO DE VIAS E DRENAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL.GAB/SSMFAZ Nº 77/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023.ARP Nº 008/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 348,90 R$ 0,00 R$ 348,90 R$ 348,90
2025010000710 18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI 33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 300.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002662 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA RALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº 4238/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 299.867,70 R$ 299.867,70
2025010000708 37402389000101 - PRIME INFORMÁTICA E LOCAÇÕES LTDA 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 6.960,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036285 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ´PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE O ART 75, II, DA LEI Nº 14.133/2024 EM CONFORMIDADE COM O PARECER PGM Nº 22/2025 DE 03 DE JANEIRO DE 2025, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2025 PROCEDENTE DO PROCESSO Nº 36285/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.960,00 R$ 0,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00
2025010000702 12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 103,03 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 18 - GESTÃO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 2145 - GESTÃO AMBIENTAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002156 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE A.R.T (ESTUDO - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL) - OFÍCIO Nº 57/2025/SMDUMA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 103,03 R$ 0,00 R$ 103,03 R$ 103,03
2025010000701 78686903487 - MARIA VERONICA DOS SANTOS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000699 01301604402 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000698 47262397400 - GIRL ARAUJO LIMA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000697 64870430444 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
2025010000696 07734724442 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000695 92423922434 - JOSEFA ELIANE DA ROCHA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000694 43181112453 - BARTHOLOMEU ARRUDA CEDRIM JUNIOR 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 22/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001304 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DOS CENTROS DE APOIO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000692 29169293000117 - D R SOARES COWORKING - ME 33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 33.582,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3010 - ARAPIRACA + INTELIGENTE 1135 - INOVAÇÃO DIGITAL, TECNOLÓGICA E PROMOÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000710 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL CLIMATIZADA COM ESPAÇO MÍNIMO DE 50M², EM UM AMBIENTE DE COWORKING, COM A DISPONIBILIDADE DOS SEGUINTES SERVIÇOS: INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, RECEPÇÃO, SEGURANÇA, ENTRADA E BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, LOCALIZADO PREFERENCIALMENTE NO CENTRO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 044-A/2025/SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 33.582,00 R$ 0,00 R$ 27.985,00 R$ 27.985,00
2025010000691 08451020445 - MELISSA NAYRA SILVA MELO 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 13.200,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001163 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, A SER FORNECIDA PELOS MUNICÍPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, AOS MÉDICOS BOLSISTAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0788/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
2025010000690 06286377484 - NÁDIA TAMYRES SILVA LIMA 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS R$ 13.200,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001163 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, A SER FORNECIDA PELOS MUNICÍPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, AOS MÉDICOS BOLSISTAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0788/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
2025010000689 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 23.000,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 181 - POLICIAMENTO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002347 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 024/2025 - SEMDS/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 23.000,00 R$ 0,00 R$ 7.462,10 R$ 5.949,02
2025010000688 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 4.500,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 181 - POLICIAMENTO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002347 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 024/2025 - SEMDS/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000687 44735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ 9.265,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001133 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILINDRO EM COMODATO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA - AL - RESSALTAMOS QUE O CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR É DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024.OFICIO CGL/SFAZ Nº 063/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.265,00 R$ 0,00 R$ 502,00 R$ 502,00
2025010000686 44735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ 45.530,00 21/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001133 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILINDRO EM COMODATO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA - AL - RESSALTAMOS QUE O CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR É DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024.OFICIO CGL/SFAZ Nº 063/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.530,00 R$ 0,00 R$ 8.010,00 R$ 8.010,00

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Muito satisfeito