Despesas

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Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000523 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001231 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.109,20 R$ 1.109,20
2025010000522 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 15.600,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001230 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.600,00 R$ 0,00 R$ 4.412,15 R$ 3.391,77
2025010000521 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001229 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000520 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 68.400,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000926 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 68.400,00 R$ 0,00 R$ 17.100,00 R$ 17.100,00
2025010000519 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 136.800,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000926 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 098/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022.ARP Nº 030/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 136.800,00 R$ 0,00 R$ 45.600,00 R$ 45.600,00
2025010000518 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 29.400,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000913 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 18184/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 095/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.400,00 R$ 0,00 R$ 9.800,00 R$ 9.800,00
2025010000517 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 470.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000533 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 072/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 470.000,00 R$ 0,00 R$ 139.093,18 R$ 104.789,82
2025010000516 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 6.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000536 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 073/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000515 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 9.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001071 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000514 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 150.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001071 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 72.683,54 R$ 55.120,70
2025010000513 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 10.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001062 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 023/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000512 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 10.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001062 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 23/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 2.784,56 R$ 2.074,00
2025010000511 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 4.500,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000893 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 020/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000510 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 58.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000893 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 020/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 58.000,00 R$ 0,00 R$ 17.435,03 R$ 13.297,63
2025010000509 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 34.666,67 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 34.666,67 R$ 0,00 R$ 34.666,67 R$ 34.666,67
2025010000508 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 11.466,67 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2156 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 11.466,67 R$ 0,00 R$ 9.454,75 R$ 9.454,75
2025010000507 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 20.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 14.740,05 R$ 14.740,05
2025010000506 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 270.666,67 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 270.666,67 R$ 0,00 R$ 270.666,67 R$ 270.666,67
2025010000505 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 62.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 62.000,00 R$ 0,00 R$ 51.378,93 R$ 51.378,93
2025010000504 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 68.000,00 14/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000565 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CORRESPONDE AOS 28%.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 68.000,00 R$ 0,00 R$ 56.294,49 R$ 56.294,49

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