Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000227 81582986487 - JOSE PAULO DOS SANTOS 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 31.770,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034709 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2359/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO FERNANDES, PERTENCENTE A JOSÉ PAULO DOS SANTOS. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL ROLIM NUNES. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 31.770,00 R$ 0,00 R$ 7.942,50 R$ 7.942,50
2025010000226 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 100.350,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINAOBS. JANEIRO A MAIO DE 2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.350,00 R$ 70.937,40 R$ 23.105,82 R$ 23.105,82
2025010000225 27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 159.726,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000187 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO DE Nº 31564/2023 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA CONTEDU. OF, Nº 007/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 159.726,00 R$ 0,00 R$ 57.616,00 R$ 57.616,00
2025010000224 27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 325.290,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000187 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO DE Nº 31564/2023 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA CONTEDU. OF, Nº 007/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 325.290,00 R$ 0,00 R$ 117.130,00 R$ 117.130,00
2025010000223 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000179 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 002/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 294.861,57 R$ 294.861,57
2025010000222 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000179 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 002/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 350.633,85 R$ 350.633,85
2025010000221 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46907199020000000 - PRO-MORADIA R$ 70.000,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000174 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 65.960,30 R$ 65.960,30
2025010000220 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902199020000000 - JUROS PRO-MORADIA R$ 70.000,00 03/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000174 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 36.834,11 R$ 36.834,11
2025010000219 04159693000110 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LIMA DO VALE LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 183.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002088 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, Á REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA AO LONGO DO ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0040-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 183.000,00 R$ 0,00 R$ 125.914,45 R$ 125.914,45
2025010000218 03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 15.050,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000146 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO Nº 21054.2023/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 0078/2025 - SEMINFRA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.050,00 R$ 0,00 R$ 15.015,77 R$ 15.015,77
2025010000217 03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 136.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000146 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO Nº 21054.2023/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 0078/2025 - SEMINFRA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 136.000,00 R$ 0,00 R$ 135.141,94 R$ 135.141,94
2025010000216 03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 106.758,51 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 175410006 - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000112 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 14894/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTO TURÍSTICOS - META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0038/2025/SEMINFRA/SMFAZ.TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 106.758,51 R$ 0,00 R$ 106.758,51 R$ 106.758,51
2025010000215 00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA 33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 4.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000091 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000214 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 4.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000091 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE A DE DESPESAS COM PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000214 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 4.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000091 ESTIMADO 0 2025 EMPENHADO NO CNPJ ERRADO
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000213 18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 243.126,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6041 - PARTICIPAÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000000 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS MENSAIS DE 2025, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 56/2020.OFICIO SMS/SMF Nº 0134-A/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 243.126,00 R$ 0,00 R$ 117.000,00 R$ 97.500,00
2025010000212 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 175,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000027 ESTIMADO 0 2025 CORRESPONDENTE A CONSUMO TELEFÔNICO DA LINHA 0800 PERTENCENTE A SMTT COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 175,00 R$ 2,36 R$ 172,64 R$ 172,64
2025010000211 41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 1.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 1023 - INOVA + ESPORTES ? EXEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO COARACY DA MAT 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000103 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17996/2018 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO MUNICIPAL COARACY DA MATA FONSECA - PROCESSO Nº 103/2025/SEMINFRA.CONCORRÊNCIA Nº 012/2018.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000210 41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 35.000,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 1023 - INOVA + ESPORTES ? EXEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO COARACY DA MAT 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000103 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17996/2018 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO MUNICIPAL COARACY DA MATA FONSECA - PROCESSO Nº 103/2025/SEMINFRA.CONCORRÊNCIA Nº 012/2018.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000209 02072980000163 - PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 2.080,00 02/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000143 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO CONTRATO Nº 25023.2021/2022 - OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 338/2025 - SEMINFRA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito