Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025120009015
Número do Processo000000000014149
Data30/12/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade1004 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON-ARAPIRACA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso179910000 - Outras vinculações legais - Procon
HistóricoVALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 1622/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINA
Valor EmpenhoR$ 655,79
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 0,00
Valor Empenho PagoR$ 0,00

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