Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025120008985
Número do Processo000000000021853
Data30/12/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
Despesa31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
HistóricoEMPENHO POR ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PERIO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor EmpenhoR$ 840,70
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 840,70
Valor Empenho PagoR$ 0,00

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