Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025060003720
Número do Processo000000000000143
Data09/06/2025
Tipo de EmpenhoORDINÁRIO
Exercício Restos0
Órgão20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função26 - TRANSPORTE
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT
Despesa33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Credor50171371000104 - MATEUS BARBOSA DE MORAIS
Recurso175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
HistóricoCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.
Valor EmpenhoR$ 2.464,30
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 2.464,30
Valor Empenho PagoR$ 2.464,30

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