Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025040002498
Número do Processo000000000009493
Data08/04/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade Orçamentária0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
HistóricoVALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 450/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10.
Valor EmpenhoR$ 689.937,32
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 174.130,13
Valor Empenho PagoR$ 83.850,55

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