Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000742
Número do Processo000000000001512
Data23/01/2025
Tipo de EmpenhoGLOBAL
Exercício Restos0
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
Projeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Despesa33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Credor12183082000136 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA
Recurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
HistóricoREFERENTE AO SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 12148/2024, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 125/2024.
Valor EmpenhoR$ 10.272,25
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 10.272,25
Valor Empenho PagoR$ 10.272,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito