Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000546
Número do Processo000000000001118
Data15/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
Despesa33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recurso150110000 - Outros Recursos não vinculados
HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUATORIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 024/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor EmpenhoR$ 530.000,00
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 206.801,34
Valor Empenho PagoR$ 165.967,69

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