Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000270
Número do Processo000000000010736
Data03/01/2025
Tipo de EmpenhoGLOBAL
Exercício Restos0
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Sub Função301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
Projeto/Atividade6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº10736/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.
Valor EmpenhoR$ 398.418,72
Valor Empenho AnuladoR$ 332.875,39
Valor Empenho LiquidadoR$ 11.271,18
Valor Empenho PagoR$ 11.271,18

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