Exercício | 2025 |
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Número do Empenho | 2025010000268 |
Número do Processo | 000000000015144 |
Data | 03/01/2025 |
Tipo de Empenho | ESTIMADO |
Exercício Restos | 0 |
Órgão | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
Unidade Orçamentária | 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
Projeto/Atividade | 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Histórico | VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINAPERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2025. |
Valor Empenho | R$ 10.904,70 |
Valor Empenho Anulado | R$ 1.415,62 |
Valor Empenho Liquidado | R$ 6.504,26 |
Valor Empenho Pago | R$ 4.162,10 |