Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000260
Número do Processo000000000010730
Data03/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
Projeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
HistóricoREFERENTE AO CONTRATO 10736/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO DE COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10, JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 055-A/2025
Valor EmpenhoR$ 13.377,70
Valor Empenho AnuladoR$ 9.236,34
Valor Empenho LiquidadoR$ 4.141,36
Valor Empenho PagoR$ 4.141,36

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