Exercício | 2025 |
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Número do Empenho | 2025010000259 |
Número do Processo | 000000000015144 |
Data | 03/01/2025 |
Tipo de Empenho | GLOBAL |
Exercício Restos | 0 |
Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 - EDUCAÇÃO |
Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade | 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
Histórico | VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. |
Valor Empenho | R$ 167.250,00 |
Valor Empenho Anulado | R$ 57.124,86 |
Valor Empenho Liquidado | R$ 82.976,84 |
Valor Empenho Pago | R$ 82.976,84 |