Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000258
Número do Processo000000000010736
Data03/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.
Valor EmpenhoR$ 1.387.588,33
Valor Empenho AnuladoR$ 391.086,14
Valor Empenho LiquidadoR$ 878.855,41
Valor Empenho PagoR$ 524.235,63

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