Detalhes da Despesa

Exercício2025
Número do Empenho2025010000231
Número do Processo000000000015144
Data03/01/2025
Tipo de EmpenhoESTIMADO
Exercício Restos0
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade1004 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON-ARAPIRACA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Despesa33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso179910000 - Outras vinculações legais - Procon
HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.
Valor EmpenhoR$ 12.577,20
Valor Empenho AnuladoR$ 3.468,03
Valor Empenho LiquidadoR$ 6.883,20
Valor Empenho PagoR$ 6.883,20

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