Despesas

Limpar

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025010000676 35600549000100 - C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 13.593,70 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000869 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS (FERROS), PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 51/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023.ARP Nº 004/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.593,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000675 03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001309 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PAR COBRIR PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025010000674 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS 33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS R$ 85.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001731 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ESTIMATIVAS DE SENTENÇAS JUDICIAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2025- OF. Nº 573/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 85.000,00 R$ 0,00 R$ 29.402,49 R$ 29.402,49
2025010000673 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.700,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001685 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS PARA O CONSUMO DE TELEFONIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 109/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 449,60 R$ 449,60
2025010000672 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 321.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001684 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 108/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 321.000,00 R$ 0,00 R$ 97.170,27 R$ 97.170,27
2025010000671 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 10.500,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001683 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA. CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 107/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000657 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 50.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001728 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ESTIMATIVAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DURANTE EXERCICIO 2025- OF. Nº 572/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 15.975,71 R$ 15.975,71
2025010000656 26469032000124 - FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA R$ 102.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2037 - MELHORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000037829 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE PARA DAR SUPORTE A CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9610/2021, QUE TEM COMO OBJETO À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 39/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 102.000,00 R$ 102.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000655 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 15.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001724 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ESTIMATIVAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - OF. Nº 571/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 3.247,03 R$ 3.247,03
2025010000654 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE 33904100010000000 - CONTRIBUIÇÕES AS FORCAS AUXILIARES R$ 130.000,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001745 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À ESTIMATIVAS DE CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - OF. Nº 574/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 69.134,52 R$ 69.134,52
2025010000653 01985363488 - JOSEFA LIRA DOS SANTOS 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 7.214,35 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021889 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DO ITBI, CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20240020107 - EXERCICIO 2024 .
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.214,35 R$ 0,00 R$ 7.214,35 R$ 7.214,35
2025010000652 08081063412 - DENISSON FEITOSA DO CARMO 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 3.315,69 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000034018 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITBI EXERCICIO 2023, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA COMPRA , CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20250020125.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.315,69 R$ 0,00 R$ 3.315,69 R$ 3.315,69
2025010000651 09410685443 - JOSÉ SEBASTIÃO DE FARIAS 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 300,00 20/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039477 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DO ISSQN - EXERCÍCIO 2024 - 12/2024-1, CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 39477/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
2025010000650 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 11.262,33 R$ 11.262,33
2025010000649 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 11.960,00 R$ 11.960,00
2025010000648 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL 33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS R$ 4.200,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001779 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AS INSCRIÇÕES DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME ALAGOAS. REFERENTE AO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME ALAGOAS: NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 2025/2028. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23 JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE MACEIO - AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.200,00 R$ 300,00 R$ 3.900,00 R$ 3.600,00
2025010000644 02810692000169 - BCOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 16.446,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001126 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS (BRITA), PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 45/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023.ARP Nº 005/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.446,00 R$ 0,00 R$ 16.446,00 R$ 0,00
2025010000643 10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES R$ 11.300,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001125 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 46/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023.ARP Nº 003/2024.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 11.300,00 R$ 0,00 R$ 11.300,00 R$ 0,00
2025010000642 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000642 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.930,00 17/01/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6089 - PROCADSUAS 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000979 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20621/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº100/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.930,00 R$ 20.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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