Detalhes da Despesa

Exercício2026
Número do Empenho2026010000573
Número do Processo000000000026158
Data12/01/2026
Tipo de EmpenhoGLOBAL
Exercício Restos0
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS
Despesa33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
HistóricoVALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor EmpenhoR$ 100.000,00
Valor Empenho AnuladoR$ 0,00
Valor Empenho LiquidadoR$ 5.792,11
Valor Empenho PagoR$ 5.792,11

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